九江市教育局2025年度部门预算

发布时间:2025-01-24 09:50 来源:本网字体: [ ]

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九江市教育局2025年部门预算

   

第一部分九江市教育局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分九江市教育局2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 九江市教育局 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分九江市教育局概况

   

一、部门主要职责

市教育局是主管全市教育工作的市政府组成部门,主要职责是:

1、贯彻落实党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究全市教育改革发展重大问题,综合指导、协调和管理全市的教育工作。

2、编制全市教育事业发展规划,指导并督促教育规划、计划的实施,负责全市教育教学研究、信息统计及分析等工作。

3、综合管理全市基础教育、职业教育、托幼教育、师范教育、成人教育、市属高等教育、特殊教育及社会力量办学工作,具体管理市属中小学。负责全市教育督导与评估,统筹管理全市教育系统对外交流与国际合作工作。

4、规划并指导全市办学体制改革,理顺教育内部和外部的关系,建立适应全市经济和社会发展的教育体制及运作机制。

5、依法完善中小学教师和校长的管理体制;负责中小学教师的资格认定,指导教师的招聘录用、职务评聘、继续教育、培养培训和考核工作。指导并协调全市各级各类学校的人事和分配制度改革。统筹规划并指导全市各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。

6、统筹管理本部门教育经费,会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规划,按有关规定管理中央、省对全市的教育拨、贷款。

7、归口管理全市学历教育及中小学招生考试工作、高等教育自学教育考试工作、扫除青壮年文盲工作。统筹管理全市语言文字工作,指导推广普通话工作,负责全市普通话测试工作。

8、协助有关部门指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作、美育工作、卫生工作及国防教育工作。

9、会同有关部门编制普通高校、成人高校、中等专业学校的招生指导计划并指导实施;拟定执行省高等学校和中等专业学校毕业生就业政策的办法,并组织实施。指导全市高等学校、中等专业学校招生制度和毕业生就业制度改革工作。

10、承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025年九江市教育局共有预算单位28个,包括九江市教育局机关27个二级预算单位,二级预算单位具体包括:江西省九江第一中学、九江市同文中学、九江市第三中学、九江市田家炳实验中学、九江外国语学校、九江八里湖外国语学校、九江市第六中学、九江实验中学、九江市第十一中学、九江市双峰小学、九江市八里湖双峰小学、九江市九江小学、九江市长虹小学、九江市中心幼儿园、江西九江科技中等专业学校、九江市特殊教育学校、九江市教育科学研究所、九江市湖滨幼儿园、九江市实华学校、九江市金安高级中学、九江市第七中学、九江开放大学、九江市委机关幼儿园、九江市政府幼儿园、九江市教育考试中心、九江市教育技术和装备发展中心、九江市中小学校服务保障中心。

编制人数小计_2960_人,其中:行政编制人数__36__人,参照公务员管理的事业编制人数__0__人,全部补助事业编制人数__2924__人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__4098__人,其中:在职人数小计__2715__人,行政在职人数__35__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人,全部补助事业在职人数__2680__人。离休人数小计__1__人,退休人数小计__941__人,退职人员__0__人,遗属人数__9__人。在校学生__27207__人,其中:本科生人数__0__人,专科生人数__0__人。

第二部分九江市教育局2025年部门预算表

(详见附表)

第三部分 九江市教育局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况。

2025年九江市教育局收入预算总额为_109193.81___万元,较上年预算安排减少__679.2__万元;              财政拨款收入__95004.03__万元,较上年预算安排增加_1069.99_万元;教育收费资金收入_6068_万元,较上年预算安排增加__363.07_万元;事业单位经营收入__50__万元,较上年预算安排减少_30_万元;国库集中支付网上结转_2004.55_万元,较上年预算安排减少426.89_万元。

(二)支出预算情况。

2025年九江市教育局支出预算总额为_109193.81_万元,较上年预算安排减少_679.2__万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出_100212.26万元,较上年预算安排增加_1824.03_万元;其中:工资福利支出_83963.21_万元,商品和服务支出_9931.51_万元,对个人和家庭的补助_6049.46_万元,资本性支出268.07万元。项目支出8981.55_万元,较上年预算安排减少2503.23_万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出6644.67万元,对个人和家庭的补助108.7万元,基本建设支出815.79资本性支出1412.39万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;教育支出101393.04万元,较上年预算安排减少837.13万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出7800.77万元,较上年预算安排增加157.93万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出83963.21万元,较上年预算安排增加274.51万元;商品和服务支出16576.18万元,较上年预算安排减少1026.03万元;对个人和家庭的补助6158.16万元,较上年预算安排增加696.81万元;资本性支出2496.25万元,较上年预算安排减少624.5万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(三)财政拨款支出情况。

2025年九江市教育局财政拨款支出预算总额95004.03万元,较上年预算安排增加1069.99万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,教育支出87216.11万元,社会保障和就业支出7787.92万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出92269.02万元,较上年预算安排增加1578.32万元;其中:工资福利支出81721.28万元,商品和服务支出4755.27万元,对个人和家庭的补助5687.77万元,资本性支出104.7万元。项目支出2735.01万元,较上年预算安排减少508.33万元;其中:商品和服务支出2326.33_万元,对个人和家庭的补助8.36万元,资本性支出400.32万元。

(四)政府性基金情况。

2025年九江市教育局政府性基金支出预算为0

按支出项目类别划分:

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况。

2025年九江市教育局国有资本经营支出预算为0

按支出项目类别划分:

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明。

2025年部门机关运行费预算128.69万元,比2024年预算减少7.25万元,下降5.33%。

(七)政府采购情况。

2025年部门所属各单位政府采购总额738.22万元,其中: 政府采购货物预算48.51万元, 政府采购工程预算674.71万元, 政府采购服务预算15万元。

(八)国有资产占有使用情况。

截至2024年8月31日,部门共有车辆12辆,其中:一般公务用车实有数12辆,执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:____。

(九)单位项目情况说明。

1.“双减”工作经费项目

   1)项目概述:2025年“双减”工作经费总资金4万元,其中财政拨款4万元。

   2)立项依据:预算核定

   3)实施主体:市教育局

   4)实施方案:根据“双减”工作业务进度执行。

   5)实施周期:一年

6)年度预算安排:4万元

   7)绩效目标和指标:确保2025年九江市“双减”政策落到实处,充分发挥学校主阵营地作用,坚持应教尽教,着力提高教学质量、作业管理水平和课后服务水平,减少参加校外培训的需求。

2.督导项目

1)项目概述:2025年督导工作经费总资金50万元,其中财政拨款50万元。

   2)立项依据:预算核定

   3)实施主体:市教育局

   4)实施方案:根据督导工作业务进度执行。

   5)实施周期:一年

6)年度预算安排:50万元

   7)绩效目标和指标:做好2025年督导工作,通过督政、督学、教育质量评估监测工作,提高学生的就学条件,促进教育教学均衡发展。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年九江市教育局"三公"经费财政拨款安排141.82万元,其中:

因公出国10万元,比上年减少15万元,主要原因是:本年学校尚未做出国计划。

公务接待59.13万元,比上年减少1.75万元,主要原因是:压缩“三公”支出。

公务用车运行72.69万元,比上年减少3.61万元,主要原因是:压缩“三公”支出。

公务用车购置0万元,比上年减少130.83万元,主要原因是:上年购买了新车,本年没有购车计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)教育管理事务:反映教育管理方面的支出。

(二)普通教育:反映各类普通教育支出

(三)职业教育:反映各部门举办的各类职业教育支出

(四)特殊教育:反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

(五)教育费附加安排的支出:反映教育费附加安排的支出

(六)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)若有其他相关专业名词解释,由部门结合实际填写。